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小规模出口企业免税政策二  发帖心情 Post By:2008/7/2 9:21:00 [只看该作者]

来源:浙商网      作者:潘敏敏 发布时间:2008-7-1

  浙商网7月1日消息(《浙商》记者 潘敏敏)有着“中国版萨奥法案”之称的《企业内部控制基本规范》日前由财政部等五部门联合发布试行,明年7月1日起在上市公司范围内施行。《浙商》从有关部门了解到,受此影响,浙江规模型企业已逐步展开企业内审的建设工作,而有张CIA(国际注册内部审计师)资格证书也正成为求职者的新法宝。

  《浙商》从宁波鄞州区民营企业协会了解到,从1995年开始,该区的一些大中型民营企业已陆续建立了内审机构,到2008年6月底,全区共有46家企业自发建立了内部审计组织,从事企业内审的工作人员达120多人。据介绍,宁波的不少规模型企业都在全国建立了多家市场机构和营销公司,如何保证这些市场机构或营销公司资金和资产的安全是内部审计机构工作重中之重。为了查错防弊,保证公司资产安全完整,内审人员把市场部或营销公司的库存商品、货币资金、应收账款、销售收入作为审计重点。据了解,宁波奥克斯集团在不到半年的时间里公开向社会招聘了8名内审专业人员,负责集团公司的内审工作。对于作为企业内审重要内容的“离任经济责任审计”,奥克斯集团公司审计部对近100家市场部的负责人离任进行了经济责任审计,形成了“有离必审,先审后离”的制度,随后广博集团、开开集团、华茂集团、洛兹集团、八方集团等公司实行了营销部或分公司负责人和主办会计离任经济责任审计制度。

  目前,不少企业的企业内审的工作重点正逐步转移到经营管理审计和经济效益审计上来,审计范围也扩大到检查、评价企业内部控制的完善、执行情况,对企业的风险管理进行防护性和前瞻性审计,将审计范围延伸至企业所能控制和影响的所有方面。宁波金田铜业集团审计部经理王红波说,在开展常规项目审计的同时,审计工作逐步延伸到管理和经营上,围绕企业管理层关注的重点、难点问题开展审计,建立起对集团公司营运全方位、全过程的监控体系,防范和化解各种经营风险。

  与快速发展的民营企业相比,民企内审体系的建设还相对滞后。以宁波市为例,注册资本5000万以上的民营企业有477家,其中只有50多家民营企业建立了企业内审机构。企业对内审不了解、审计专业人才奇缺等诸多因素制约了民企内审的发展。今年,宁波出台了《宁波市内部审计工作规定》,鼓励支持非公经济开展内审。5月份,原审计署审计长、全国政协副主席李金华来宁波市考察民营企业内部审计工作时指出,内部审计水平的高低决定着企业现代化水平的程度。在民营企业中内部审计比国家审计有着更大的发展空间,“真实、合法、效益”是民企内审的准则和目标。“审计部作为精细化管理的重要手段与监督工具,为规范公司经营管理,提高运营能力发挥了重要作用”,宁波方太厨具有限公司总裁茅忠群告诉《浙商》,宁波的民营企业家族式管理方式比较多,开展内审对促进企业健康发展是一个方向。


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